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审计人员在审计一个银行集团的电子交换系统时发现了下列事实,哪项表明内控需提高?
   A
.职员必须凭ID和密码才可接触计算机
   b
.职员可连续地通讯以监督数据传输    
   c
.某些类型的交易只能在特定的终端完成
   d
.分支机构办公室职员可通过调制解调器访问主机

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学习一下.谢谢

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