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审计人员在审计一个银行集团的电子交换系统时发现了下列事实,哪项表明内控需提高? A.职员必须凭ID和密码才可接触计算机 b.职员可连续地通讯以监督数据传输 c.某些类型的交易只能在特定的终端完成 d.分支机构办公室职员可通过调制解调器访问主机
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